Ce înseamnă Brexit pentru comerțul electronic?

Publicat: 2021-01-22

Regatul Unit a părăsit în sfârșit UE la sfârșitul anului 2020, după ani de discuții, negocieri și dezbateri. A fost o perioadă de confuzie pentru afaceri și chiar și acum, după ce Marea Britanie a plecat oficial, multe companii se confruntă cu confuzie cu privire la ceea ce ar trebui și nu ar trebui să facă într-o lume post-Brexit.

Datele guvernamentale din iunie 2020 au indicat că peste jumătate dintre întreprinderile britanice nu s-au pregătit pentru a părăsi UE.

Vânzările către și dinspre Regatul Unit sunt acum supuse unor noi reguli și, în special, pentru comercianții de comerț electronic, Brexit înseamnă mai multă birocrație și impozite - și provocări suplimentare.

Acest articol este conceput ca o resursă pentru a ajuta la clarificarea unei anumite confuzii. Nu ne poziționăm ca experți în conformitate, dar ne propunem să răspundem la unele dintre întrebările frecvente și să vă îndreptăm către câteva resurse utile care pot răspunde altora.

Când au intrat în vigoare schimbările din Brexit?

Brexit-ul și modificările la frontieră au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021. În acel moment, Directiva UE privind comerțul electronic a încetat să se aplice (care le permitea comercianților să opereze oriunde, trebuind doar să respecte reglementările din propria țară).

Cum ar putea fi afectat comerțul electronic?

Domeniile care pot fi provocatoare la nivel practic includ timpii de livrare, tarifele la bunuri care vă pot costa pe dumneavoastră sau pe clienții dumneavoastră și fluctuațiile valorii lirei.

Toți acești factori ar putea avea implicații, cum ar fi concurenții străini care devin mai atractivi pe propriile piețe; pe de altă parte, ar putea exista oportunități de creștere a bazei de clienți din Marea Britanie, deoarece aceștia ar putea fi mai înclinați să cumpere local pentru a evita taxele și taxele.

S-a prezis că una dintre provocările pentru comercianții din Marea Britanie va fi convingerea clienților străini să cumpere de la ei din cauza tarifelor și a riscului unor timpi de livrare mai lungi.

Care sunt modificările aduse reglementărilor fiscale?

Pentru mărfurile expediate în Regatul Unit din afara Regatului Unit, vor avea loc următoarele modificări:

  • Companiile trebuie să colecteze TVA pentru comenzile expediate în Marea Britanie sub 135 GBP. Dar dacă marca dvs. folosește o platformă precum o piață online pentru a furniza bunuri importate cu o valoare mai mică de 135 GBP clienților din Marea Britanie, obligația de TVA va fi transferată către platformă.
  • Mărcile trebuie să depună și să reverse TVA către HM Revenue and Customs (HMRC) în fiecare trimestru. Notă: Comenzile de peste 135 GBP vor fi supuse taxelor și TVA la import.

Pentru mărfurile expediate din Regatul Unit în UE între 1 ianuarie 2021 și 30 iunie 2021, vor avea loc următoarele modificări:

  • Comercianții nu sunt obligați să colecteze TVA pentru comenzile expediate din Regatul Unit în UE, cu condiția ca clientul din UE să importe
  • Cumpărătorii sunt responsabili pentru plata oricăror TVA și taxe de import aplicabile pentru comenzile expediate din Marea Britanie în UE
  • Documentele vamale sunt necesare pentru toate comenzile expediate în UE

Sursa: Shopify

HMRC din Regatul Unit a modificat regulile de TVA la import pentru comerțul electronic pentru vânzători și piețe de la 1 ianuarie 2021. Aceasta include obligarea piețelor facilitatoare la încasările de TVA pentru vânzătorii săi de peste mări. Acest articol de la Avalara oferă o imagine de ansamblu bună asupra modificărilor aduse TVA-ului la importurile de comerț electronic B2C într-o lume post-Brexit.

Inregistrare TVA

Dacă sunteți o companie din Regatul Unit, poate fi necesar să vă înregistrați TVA în fiecare țară în care vindeți. Dacă vă aflați în UE sau în alte țări și expediați mărfuri în Marea Britanie cu o valoare mai mică de 135 GBP, trebuie să vă înregistrați pentru TVA la HMRC.

Regulile de vânzare la distanță intra-UE nu se mai aplică mărfurilor expediate din Regatul Unit în UE. (Există o excepție de la această regulă: regulile intra-UE sunt aplicabile transporturilor din Irlanda de Nord către UE.)

Contabilul sau profesionistul fiscal ar trebui să vă poată ajuta să navigați în acest sens.

Ajustați setările fiscale în Shopify

Iată cum vă afectează TVA setările Shopify:

Setări fiscale bazate pe înregistrare

Dacă utilizați setările fiscale bazate pe înregistrare, înregistrările dvs. existente vor fi actualizate automat. (Totuși, rețineți că noile înregistrări nu vor fi adăugate automat și va trebui să verificați dacă aveți nevoie de înregistrări în alte țări.)

Setări fiscale vechi

Setările dvs. fiscale existente nu vor fi actualizate. Pentru a vă actualiza setările, utilizați setările fiscale bazate pe înregistrare (vezi mai sus) sau actualizați manual cotele de impozitare.

Servicii fiscale

Cea mai bună resursă pentru informații va fi profesioniștii locali în domeniul fiscal. Dacă aveți sediul în Regatul Unit, asigurați-vă că vizitați site-ul web al guvernului britanic pentru Brexit Checker. Este un instrument grozav de utilizat la nivel personal și de afaceri: vă pune o serie de întrebări despre planurile de călătorie, industria în care lucrați și importul și exportul de mărfuri. Durează doar cinci minute pentru a finaliza și vă oferă rezultate în ordinea priorităților, enumerând acțiunile pe care trebuie să le întreprindeți pentru a rămâne conform într-o lume post-Brexit.

Ar trebui să vă schimbați politica de livrare?

Este posibil ca taxele pentru expedierea produselor peste granițe să se fi schimbat acum și aveți două opțiuni.

Puteți fie să le calculați pentru a prețuri corect produsele pentru consumatorii dvs. Sau, puteți cere clientului dvs. să le plătească. A doua opțiune poate suna mai ușoară, dar ar putea avea implicații pentru loialitatea clienților pe termen lung.

Indiferent dacă procedați, va trebui să vă actualizați politica de expediere. Acest lucru ar trebui să clarifice care parte este responsabilă pentru plata oricăror tarife sau TVA la import și se asigură că clienții dvs. sunt la curent cu taxele pentru care ar putea fi obligați.

Livrare cu taxe plătite (DDP).

Livrarea taxă plătită (DDP) este un tip de livrare în care vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru toate riscurile și taxele de expediere a mărfurilor până când ajung la destinație. Folosit în principal pentru transportul internațional, DDP este o metodă de transport comună dezvoltată de Camera de Comerț Internațională, care ajută la standardizarea opțiunilor de expediere în întreaga lume.

Livrare la locul de livrare (DAP).

Vânzătorul este responsabil pentru aranjarea transportului și livrarea mărfii, gata pentru descărcare din mijlocul de transport sosit.

Riscul se transferă de la vânzător la cumpărător atunci când mărfurile sunt disponibile pentru descărcare; deci descărcarea se face pe riscul cumpărătorului.

Cumpărătorul este responsabil pentru vămuirea la import și orice taxe locale sau taxe de import aplicabile.

Politica dvs. de retururi și schimburi trebuie actualizată?

Modificările la taxe se aplică și retururilor și schimburilor.

Este o idee bună să clarificați dacă taxele de import și taxele vamale colectate sunt rambursabile. Aceste taxe sunt plătite agențiilor vamale prin transportatori - deși este posibil să solicitați o rambursare, aceasta nu este întotdeauna simplă.

De asemenea, va trebui să comunicați în mod clar cumpărătorilor politicile dvs. de returnare și schimb - și să subliniați dacă se fac modificări.

Livrare post-Brexit

Număr EORI pentru expediere în Marea Britanie

Începând cu 1 ianuarie 2021, aveți nevoie de un număr EORI pentru a muta produse între Regatul Unit și UE. (Un număr EORI este un număr de identificare de care aveți nevoie pentru a face afaceri transfrontaliere.) Autoritățile vamale folosesc acest număr pentru a face schimb de informații rapid.

Puteți solicita cu ușurință un număr EORI de la autorități. Este important să aveți nevoie de un număr care începe cu GB pentru a trimite în Marea Britanie începând cu 1 ianuarie. Pentru expedieri în Irlanda de Nord veți avea nevoie de un număr separat.

Asigurați-vă că completați corect formularele personalizate

Iată o prezentare generală a unor formulare personalizate care pot fi utile (informații de la sendcloud.com)

Declaratie vamala CN22

Este necesar un CN22 atunci când trimiteți mărfuri cu o greutate de până la 2 kg și o valoare de până la 425 de euro și expedierea cu un transportator poștal precum Correos, PostNL, bpost sau Poste Italiane. Ar trebui să fie atașat la exteriorul pachetului.

Declaratie vamala CN23

Este necesar un CN23 atunci când trimiteți mărfuri cu o greutate de peste 2 kg și/sau peste 425 de euro, expediate cu un transportator poștal precum Correos, PostNL, bpost sau Poste Italiane. Declarația CN23 este mai mare decât declarația CN22 și trebuie atașată la exteriorul pachetului într-un plic transparent. Trebuie să includeți și oa doua copie în pachet.

Notă de expediere CP71

Acesta este un document obligatoriu care însoțește declarația CN23.

Factură comercială

O factură comercială trebuie atașată la orice expediere comercială trimisă în străinătate. Factura comercială este obligatorie și include informații despre conținutul coletului și orice termeni agreați, cum ar fi cine plătește taxele vamale. În mod normal, trebuie să atașați trei copii ale Facturii Comerciale; unul pentru țara din care exportați, unul pentru țara în care trimiteți și unul pentru destinatar. Atașați două copii la exteriorul pachetului într-un „plic pentru lista de ambalare”. De asemenea, includeți o factură comercială în pachet pentru clientul dvs.

Certificat de proveniență

Certificatul de origine arată în ce țară a fost fabricat un produs. Acest lucru este necesar atunci când se importă mărfuri dintr-un număr de țări din afara UE. Un CO poate fi solicitat de pe site-ul Camerei de Comerț.

Ce altceva ar trebui să faci pentru a fi la curent cu magazinul tău Shopify?

  • Asigurați-vă că sunteți pe deplin conștient de locul în care se află furnizorii dvs. și de orice implicații pentru afacerea dvs. - Brexitul ar putea avea un impact asupra lor la fel ca și pe dvs., așa că este o idee bună să vă asigurați că nu există nicio întrerupere în aranjamentul dvs.
  • Fiți cu ochii pe evoluția Brexit-ului și a regulilor comerciale - deși am depășit termenul limită de 31 decembrie 2020, aceasta este o nouă perioadă de incertitudine, iar regulile sunt încă într-o stare de flux.
  • După cum am menționat, păstrați-vă politicile la zi și asigurați-vă că acestea reflectă întotdeauna practica dvs. curentă de afaceri și regulile în evoluție.
  • Asigurați-vă că prețul rămâne actual și viabil pentru dvs. pe baza modificărilor aduse transportului, TVA etc. Asigurați-vă că nu pierdeți bani ca urmare a modificărilor.

Este o perioadă complicată, dar există o mulțime de resurse disponibile pentru a vă ajuta pe dvs. și afacerea dvs. prin aceasta. Și când vine vorba de magazinul dvs. Shopify, indiferent dacă aveți nevoie de design, dezvoltare sau marketing, contactați-vă și vă vom putea ajuta.