O que o Brexit significa para o comércio eletrônico?

Publicados: 2021-01-22

O Reino Unido finalmente deixou a UE no final de 2020, após anos de conversas, negociações e debates. Tem sido um período de confusão para os negócios e mesmo agora, depois que o Reino Unido saiu oficialmente, muitas empresas enfrentam confusão sobre o que devem e não devem fazer em um mundo pós-Brexit.

Dados do governo de junho de 2020 indicaram que mais da metade das empresas britânicas não havia feito nenhum preparo para deixar a UE.

As vendas de e para o Reino Unido agora estão sujeitas a novas regras e, principalmente para os comerciantes de comércio eletrônico, o Brexit significa mais burocracia e impostos - e desafios adicionais.

Este artigo pretende ser um recurso para ajudar a esclarecer parte dessa confusão. Não estamos nos posicionando como especialistas em conformidade, mas pretendemos responder a algumas das perguntas mais frequentes e indicar alguns recursos úteis que podem responder a outras.

Quando as mudanças do Brexit entraram em vigor?

As mudanças no Brexit e nas fronteiras entraram em vigor em 1º de janeiro de 2021. Nesse ponto, a Diretiva de comércio eletrônico da UE deixou de se aplicar (que permitia que os comerciantes operassem em qualquer lugar, precisando apenas cumprir os regulamentos em seu próprio país).

Como o comércio eletrônico pode ser impactado?

As áreas que podem ser desafiadoras em um nível prático incluem prazos de entrega, tarifas sobre mercadorias que podem custar a você ou a seus clientes e flutuações no valor da libra.

Todos esses fatores podem ter implicações como concorrentes estrangeiros se tornando mais atraentes em seus próprios mercados; por outro lado, pode haver oportunidades para aumentar sua base de clientes no Reino Unido, pois eles podem estar mais inclinados a comprar localmente para evitar impostos e taxas.

Prevê-se que um dos desafios para os comerciantes do Reino Unido será persuadir os clientes estrangeiros a comprar deles devido às tarifas e ao risco de prazos de entrega mais longos.

Quais são as mudanças nos regulamentos fiscais?

Para mercadorias enviadas para o Reino Unido de fora do Reino Unido, ocorrerão as seguintes alterações:

  • As empresas precisam coletar o IVA em pedidos enviados para o Reino Unido abaixo de £ 135. Mas se sua marca estiver usando uma plataforma como um mercado on-line para fornecer mercadorias importadas com valor inferior a £ 135 para clientes do Reino Unido, a responsabilidade do IVA será transferida para a plataforma.
  • As marcas precisam solicitar e remeter o IVA ao HM Revenue and Customs (HMRC) a cada trimestre. Nota: Encomendas acima de £135 estarão sujeitas a taxas e IVA de importação.

Para mercadorias enviadas do Reino Unido para a UE entre 1º de janeiro de 2021 e 30 de junho de 2021, ocorrerão as seguintes alterações:

  • Os comerciantes não são obrigados a recolher o IVA em pedidos enviados do Reino Unido para a UE, desde que o cliente da UE importe
  • Os compradores são responsáveis ​​por pagar qualquer IVA de importação e taxas aplicáveis ​​em pedidos enviados do Reino Unido para a UE
  • Os documentos alfandegários são necessários com todos os pedidos enviados para a UE

Fonte: Shopify

O HMRC do Reino Unido alterou as regras do IVA de importação nas regras de comércio eletrônico para vendedores e mercados a partir de 1º de janeiro de 2021. Isso inclui tornar os mercados facilitadores responsáveis ​​pela cobrança do IVA para seus vendedores no exterior. Este artigo da Avalara dá uma boa visão geral sobre as mudanças no IVA nas importações de comércio eletrônico B2C em um mundo pós-Brexit.

Registro de IVA

Se você é uma empresa do Reino Unido, pode ser necessário registrar o IVA em todos os países para os quais vende. Se você estiver na UE ou em outros países e enviar mercadorias para o Reino Unido com um valor inferior a £ 135, precisará se registrar para o IVA no HMRC.

As regras de venda à distância intra-UE não se aplicam mais a mercadorias enviadas do Reino Unido para a UE. (Existe uma exceção a esta regra: as regras intra-UE são aplicáveis ​​às remessas da Irlanda do Norte para a UE.)

Seu contador ou profissional tributário deve ser capaz de ajudá-lo a navegar nisso.

Ajuste suas configurações de impostos na Shopify

Veja como o IVA afeta suas configurações da Shopify:

Configurações de impostos com base em registro

Se você usar configurações de impostos com base em registro, seus registros existentes serão atualizados automaticamente. (No entanto, lembre-se de que novos registros não serão adicionados automaticamente e você precisará verificar se precisa de registros em outros países.)

Configurações de impostos herdadas

Suas configurações fiscais existentes não serão atualizadas. Para atualizar suas configurações, use as configurações de impostos com base no registro (veja acima) ou atualize suas alíquotas de impostos manualmente.

Serviços fiscais

Seu melhor recurso para obter informações serão os profissionais de impostos locais. Se você mora no Reino Unido, não deixe de visitar o site do governo do Reino Unido para obter o Brexit Checker. É uma ótima ferramenta para usar em nível pessoal e empresarial: ele faz uma série de perguntas sobre planos de viagem, o setor em que você atua e a importação e exportação de mercadorias. Leva apenas cerca de cinco minutos para ser concluído e fornece resultados em ordem de prioridade, listando as ações que você precisa realizar para permanecer em conformidade em um mundo pós-Brexit.

Você deve alterar sua política de envio?

Os impostos para enviar produtos além-fronteiras podem ter mudado e você tem duas opções.

Você pode calculá-los para precificar os produtos de maneira justa para seus consumidores. Ou você pode fazer com que seu cliente os pague. A segunda opção pode parecer mais fácil, mas pode ter implicações para a fidelidade do cliente a longo prazo.

Seja como for, você precisará atualizar sua política de envio. Isso deve esclarecer qual parte é responsável pelo pagamento de quaisquer tarifas ou IVA de importação e garante que seus clientes estejam cientes dos impostos pelos quais podem ser responsáveis.

Remessa Entregue Duty Paid (DDP)

O direito de entrega pago (DDP) é um tipo de entrega em que o vendedor se responsabiliza por todos os riscos e taxas de envio da mercadoria até chegar ao seu destino. Usado principalmente para remessas internacionais, o DDP é um método de remessa comum desenvolvido pela Câmara de Comércio Internacional que ajuda a padronizar as opções de remessa em todo o mundo.

Entrega entregue no local (DAP)

O vendedor é responsável por providenciar o transporte e entregar a mercadoria, pronta para descarregar do meio de transporte de chegada.

O risco é transferido do vendedor para o comprador quando as mercadorias estão disponíveis para descarga; portanto, o descarregamento é por conta e risco do comprador.

O comprador é responsável pelo desembaraço de importação e quaisquer impostos locais aplicáveis ​​ou direitos de importação.

Sua Política de Devoluções e Trocas Precisa ser Atualizada?

As alterações fiscais também se aplicam a devoluções e trocas.

É uma boa ideia esclarecer se quaisquer impostos de importação e direitos aduaneiros cobrados são reembolsáveis. Essas taxas são pagas às agências alfandegárias por meio de transportadoras - embora seja possível solicitar um reembolso, nem sempre é simples.

Você também precisará comunicar claramente aos compradores suas políticas de devoluções e trocas - e destacar se alguma alteração estiver sendo feita.

Envio pós-Brexit

Número EORI para envio para o Reino Unido

A partir de 1º de janeiro de 2021, você precisava de um número EORI para mover produtos entre o Reino Unido e a UE. (Um número EORI é um número de identificação que você precisa para fazer negócios além-fronteiras.) A alfândega usa esse número para trocar informações rapidamente.

Você pode facilmente solicitar um número EORI das autoridades. É importante que você precise de um número começando com GB para enviar para o Reino Unido a partir de 1º de janeiro. Para remessas para a Irlanda do Norte, você precisará de um número separado.

Certifique-se de preencher os formulários personalizados corretamente

Aqui está uma visão geral de alguns formulários personalizados que podem ser úteis (informações de sendcloud.com)

Declaração aduaneira CN22

Um CN22 é necessário ao enviar mercadorias com peso de até 2kg e até 425 euros de valor e envio com uma transportadora postal como Correos, PostNL, bpost ou Poste Italiane. Deve ser fixado na parte externa da embalagem.

Declaração aduaneira CN23

Um CN23 é necessário para o envio de mercadorias com peso superior a 2kg e/ou mais de 425 Euros de valor, enviando com uma transportadora postal como Correos, PostNL, bpost ou Poste Italiane. A declaração CN23 é maior que a declaração CN22 e deve ser anexada à parte externa da embalagem em um envelope transparente. Você precisa incluir uma segunda cópia dentro do pacote também.

Nota de Despacho CP71

Este é um documento obrigatório que acompanha a declaração CN23.

Fatura comercial

Uma fatura comercial precisa ser anexada a qualquer remessa comercial enviada ao exterior. A fatura comercial é obrigatória e inclui informações sobre o conteúdo do pacote e quaisquer termos acordados, como quem paga os encargos alfandegários. Normalmente você precisa anexar três vias da Fatura Comercial; um para o país do qual você está exportando, um para o país para o qual você está enviando e um para o destinatário. Anexe duas cópias na parte externa do pacote em um 'envelope de lista de embalagem'. Anexe também uma Fatura Comercial dentro do pacote para o seu cliente.

Certificado de origem

O Certificado de Origem mostra em qual país um produto foi feito. Isso é necessário ao importar mercadorias de vários países fora da UE. Um CO pode ser solicitado no site da Câmara de Comércio.

O que mais você deve fazer para se manter atualizado em sua loja Shopify?

  • Certifique-se de estar totalmente ciente de onde seus fornecedores estão baseados e de quaisquer implicações para seus negócios - o Brexit pode impactá-los tanto quanto a você, por isso é uma boa ideia garantir que não haja interrupção em seu acordo.
  • Fique de olho na evolução do Brexit e nas regras do comércio - enquanto passamos do prazo de 31 de dezembro de 2020, este é um novo período de incerteza e as regras ainda estão em estado de fluxo.
  • Conforme mencionado, mantenha suas políticas atualizadas e certifique-se de que elas sempre reflitam sua prática comercial atual e as regras em evolução.
  • Certifique-se de que seus preços permaneçam atualizados e viáveis ​​para você com base nas alterações de frete, IVA etc. Certifique-se de não perder dinheiro como resultado das alterações.

É um momento complicado, mas há muitos recursos disponíveis para ajudar você e sua empresa a passar por isso. E quando se trata de sua loja Shopify, seja design, desenvolvimento ou marketing que você precisa, entre em contato e poderemos ajudar.