ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتجارة الإلكترونية؟

نشرت: 2021-01-22

انسحبت المملكة المتحدة أخيرًا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 بعد سنوات من المحادثات والمفاوضات والنقاشات. لقد كانت فترة من الارتباك للأعمال وحتى الآن ، بعد مغادرة المملكة المتحدة رسميًا ، تواجه العديد من الشركات الارتباك بشأن ما ينبغي وما لا ينبغي فعله في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أشارت البيانات الحكومية الصادرة في يونيو 2020 إلى أن أكثر من نصف الشركات البريطانية لم تقم بأي استعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

تخضع المبيعات من وإلى المملكة المتحدة الآن لقواعد جديدة ، وخاصة بالنسبة لتجار التجارة الإلكترونية ، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني المزيد من البيروقراطية والضرائب - وتحديات إضافية.

تم إعداد هذه المقالة كمورد للمساعدة في توضيح بعض هذا الالتباس. نحن لا نضع أنفسنا كخبراء امتثال ، لكننا نهدف إلى الإجابة على بعض الأسئلة المتداولة وإرشادك إلى بعض الموارد المفيدة التي يمكن أن تجيب على البعض الآخر.

متى دخلت تغييرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ؟

دخلت تغييرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحدود حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2021. في تلك المرحلة ، توقف تطبيق توجيه التجارة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي (الذي سمح للتجار بالعمل في أي مكان ، ويحتاجون فقط إلى الامتثال للوائح في بلدهم).

كيف يمكن أن تتأثر التجارة الإلكترونية؟

تشمل المجالات التي قد تكون صعبة على المستوى العملي أوقات التسليم ، والتعريفات الجمركية على البضائع التي قد تكلفك أنت أو عملائك ، والتقلبات في قيمة الجنيه.

كل هذه العوامل يمكن أن يكون لها آثار مثل المنافسين الأجانب أن يصبحوا أكثر جاذبية في أسواقهم الخاصة ؛ من ناحية أخرى ، قد تكون هناك فرص لتنمية قاعدة عملائك في المملكة المتحدة لأنهم قد يكونون أكثر ميلًا للشراء محليًا لتجنب الرسوم والضرائب.

من المتوقع أن يكون أحد التحديات التي يواجهها التجار في المملكة المتحدة هو إقناع العملاء الأجانب بالشراء منهم بسبب الرسوم الجمركية وخطر فترات التسليم الأطول.

ما هي التغييرات في اللوائح الضريبية؟

بالنسبة للبضائع المشحونة إلى المملكة المتحدة من خارج المملكة المتحدة ، سيتم إجراء التغييرات التالية:

  • تحتاج الشركات إلى تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الطلبات التي يتم شحنها إلى المملكة المتحدة بأقل من 135 جنيهًا إسترلينيًا. ولكن إذا كانت علامتك التجارية تستخدم منصة مثل سوق عبر الإنترنت لتوريد سلع مستوردة بقيمة أقل من 135 جنيهًا إسترلينيًا لعملاء المملكة المتحدة ، فسيتم تحويل التزام ضريبة القيمة المضافة إلى النظام الأساسي.
  • تحتاج العلامات التجارية إلى تقديم ملف وتحويل ضريبة القيمة المضافة إلى HM Revenue and Customs (HMRC) كل ثلاثة أشهر. ملاحظة: الطلبات التي تزيد عن 135 جنيهًا إسترلينيًا ستخضع للرسوم وضريبة القيمة المضافة على الواردات.

بالنسبة للبضائع المشحونة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بين 1 يناير 2021 و 30 يونيو 2021 ، سيتم إجراء التغييرات التالية:

  • لا يُطلب من التجار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الطلبات المشحونة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي ، بشرط أن يستورد عميل الاتحاد الأوروبي
  • يتحمل المشترون مسؤولية دفع أي ضريبة على القيمة المضافة على الواردات والرسوم المطبقة على الطلبات التي يتم شحنها من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي
  • المستندات الجمركية مطلوبة مع شحن جميع الطلبات إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: Shopify

قامت HMRC في المملكة المتحدة بتغيير ضريبة القيمة المضافة على الواردات على قواعد التجارة الإلكترونية للبائعين والأسواق اعتبارًا من 1 يناير 2021. وهذا يشمل جعل الأسواق الميسرة مسؤولة عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة لبائعيها في الخارج. تقدم هذه المقالة من Avalara نظرة عامة جيدة على التغييرات في ضريبة القيمة المضافة على واردات التجارة الإلكترونية B2C في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تسجيل قيمة الضريبة المضافة

إذا كنت تمثل شركة في المملكة المتحدة ، فقد تحتاج إلى تسجيل ضريبة القيمة المضافة في كل بلد تبيع فيه. إذا كنت مقيمًا في الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى وقمت بشحن البضائع إلى المملكة المتحدة بقيمة أقل من 135 جنيهًا إسترلينيًا ، فأنت بحاجة إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة لدى HMRC.

لم تعد قواعد البيع عن بعد داخل الاتحاد الأوروبي تنطبق على البضائع المشحونة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. (هناك استثناء لهذه القاعدة: القواعد داخل الاتحاد الأوروبي قابلة للتطبيق على شحنات أيرلندا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.)

يجب أن يكون المحاسب أو أخصائي الضرائب قادرًا على مساعدتك في التنقل في هذا الأمر.

اضبط إعدادات الضرائب الخاصة بك في Shopify

إليك كيف تؤثر ضريبة القيمة المضافة على إعدادات Shopify الخاصة بك:

إعدادات الضرائب المستندة إلى التسجيل

إذا كنت تستخدم إعدادات ضريبية قائمة على التسجيل ، فسيتم تحديث تسجيلاتك الحالية تلقائيًا. (ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أنه لن تتم إضافة التسجيلات الجديدة تلقائيًا وستحتاج إلى التحقق مما إذا كنت بحاجة إلى تسجيلات في بلدان أخرى.)

إعدادات الضرائب القديمة

لن يتم تحديث إعدادات الضرائب الحالية الخاصة بك. لتحديث إعداداتك ، استخدم إعدادات الضرائب المستندة إلى التسجيل (انظر أعلاه) أو قم بتحديث معدلات الضرائب يدويًا.

الخدمات الضريبية

سيكون أفضل مورد للمعلومات هو متخصصو الضرائب المحليون. إذا كنت مقيمًا في المملكة المتحدة ، فتأكد من زيارة موقع حكومة المملكة المتحدة الإلكتروني من أجل Brexit Checker. إنها أداة رائعة لاستخدامها على المستوى الشخصي والتجاري: فهي تطرح عليك سلسلة من الأسئلة حول خطط السفر والصناعة التي تعمل فيها واستيراد وتصدير البضائع. يستغرق الأمر حوالي خمس دقائق فقط حتى يكتمل ، ويمنحك النتائج بترتيب الأولويات ، مع سرد الإجراءات التي تحتاج إلى اتخاذها من أجل البقاء ملتزمًا بالامتثال في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

هل يجب عليك تغيير سياسة الشحن الخاصة بك؟

ربما تغيرت الآن الضرائب المفروضة على شحن المنتجات عبر الحدود ، ولديك خياران.

يمكنك إما حسابها بسعر عادل للمنتجات للمستهلكين. أو يمكنك أن تجعل عميلك يدفع لهم. قد يبدو الخيار الثاني أسهل ، ولكن قد يكون له آثار على ولاء العملاء على المدى الطويل.

مهما كانت الطريقة التي تقوم بها ، ستحتاج إلى تحديث سياسة الشحن الخاصة بك. يجب أن يوضح هذا الطرف المسؤول عن دفع أي تعريفات جمركية أو ضريبة القيمة المضافة على الواردات ، والتأكد من أن عملائك على دراية بالضرائب التي قد يتحملونها.

تسليم رسوم الشحن المدفوعة (DDP)

رسوم التوصيل المدفوعة (DDP) هي نوع من التسليم حيث يتحمل البائع المسؤولية عن جميع مخاطر ورسوم شحن البضائع حتى وصولها إلى وجهتها. تُستخدم DDP بشكل أساسي للشحن الدولي ، وهي طريقة شحن شائعة طورتها غرفة التجارة الدولية والتي تساعد على توحيد خيارات الشحن في جميع أنحاء العالم.

سلمت في مكان (DAP) الشحن

البائع هو المسؤول عن ترتيب النقل وتسليم البضائع جاهزة للتفريغ من وسيلة النقل القادمة.

نقل المخاطر من البائع إلى المشتري عندما تكون البضاعة متاحة للتفريغ ؛ لذا فإن عملية التفريغ تقع على عاتق المشتري.

يتحمل المشتري مسؤولية تخليص الاستيراد وأي ضرائب محلية مطبقة أو رسوم استيراد.

هل تحتاج سياسة الإرجاع والاستبدال الخاصة بك إلى التحديث؟

التغييرات في الضريبة تنطبق أيضا على العوائد والتبادلات.

إنها لفكرة جيدة توضيح ما إذا كانت أي ضرائب استيراد ورسوم جمركية محصلة قابلة للاسترداد. يتم دفع هذه الرسوم إلى وكالات الجمارك عبر شركات الشحن - في حين أنه من الممكن المطالبة باسترداد الأموال ، إلا أنها ليست دائمًا مباشرة.

ستحتاج أيضًا إلى التواصل بوضوح مع المتسوقين الخاصين بالعائدات وسياسات التبادل - وإبراز ما إذا كان قد تم إجراء أي تغييرات.

الشحن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رقم EORI للشحن إلى المملكة المتحدة

اعتبارًا من 1 يناير 2021 ، كنت بحاجة إلى رقم EORI لنقل المنتجات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. (رقم EORI هو رقم تعريف تحتاجه للقيام بأعمال تجارية عبر الحدود.) تستخدم الجمارك هذا الرقم لتبادل المعلومات بسرعة.

يمكنك بسهولة التقدم للحصول على رقم EORI من السلطات. من المهم أن تحتاج إلى رقم يبدأ بـ GB لإرساله إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 1 يناير. للشحن إلى أيرلندا الشمالية ، ستحتاج إلى رقم منفصل.

تأكد من إكمال النماذج المخصصة بشكل صحيح

فيما يلي نظرة عامة على بعض النماذج المخصصة التي قد تكون مفيدة (معلومات من sendcloud.com)

البيان الجمركي CN22.5

هناك حاجة إلى CN22 عند إرسال بضائع يصل وزنها إلى 2 كجم وتصل إلى 425 Euro من حيث القيمة ، والشحن مع شركة نقل بريدية مثل Correos أو PostNL أو bpost أو Poste Italiane. يجب إرفاقه بالجزء الخارجي من العبوة.

البيان الجمركي CN23

هناك حاجة إلى CN23 عند إرسال البضائع التي يزيد وزنها عن 2 كجم و / أو أكثر من 425 يورو من حيث القيمة ، والشحن مع شركة نقل بريدية مثل Correos أو PostNL أو bpost أو Poste Italiane. إعلان CN23 أكبر من إعلان CN22 ويجب إرفاقه بالجزء الخارجي من العبوة في مظروف واضح. تحتاج إلى تضمين نسخة ثانية داخل الحزمة أيضًا.

مذكرة إيفاد CP71

هذا مستند إلزامي مرفق بإعلان CN23.

فاتورة تجارية

يجب إرفاق الفاتورة التجارية بأي شحنة تجارية يتم إرسالها إلى الخارج. الفاتورة التجارية إلزامية وتتضمن معلومات حول محتويات العبوة وأي شروط متفق عليها ، مثل من يدفع الرسوم الجمركية. عادة ما تحتاج إلى إرفاق ثلاث نسخ من الفاتورة التجارية ؛ واحد للبلد الذي تقوم بالتصدير منه ، وواحد للبلد الذي ترسل إليه ، وواحد للمستلم. أرفق نسختين بالجزء الخارجي من الحزمة في "مظروف قائمة التعبئة". أرفق أيضًا فاتورة تجارية واحدة داخل الحزمة لعميلك.

شهادة المنشأ

توضح شهادة المنشأ الدولة التي تم فيها صنع المنتج. هذا مطلوب عند استيراد البضائع من عدد من البلدان خارج الاتحاد الأوروبي. يمكن طلب CO من موقع غرفة التجارة.

ما الذي يجب عليك فعله أيضًا للبقاء على اطلاع على متجر Shopify الخاص بك؟

  • تأكد من أنك على دراية كاملة بمكان وجود مورديك وأي آثار على عملك - قد يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عليهم كما عليك ، لذلك من الجيد التأكد من عدم وجود أي اضطراب في ترتيبك.
  • راقب تطور خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقواعد التجارة - بينما تجاوزنا الآن الموعد النهائي في 31 ديسمبر 2020 ، فهذه فترة جديدة من عدم اليقين ولا تزال القواعد في حالة تغير مستمر.
  • كما ذكرنا ، حافظ على سياساتك محدثة وتأكد من أنها تعكس دائمًا ممارسات عملك الحالية والقواعد المتطورة.
  • تأكد من أن أسعارك لا تزال حديثة وقابلة للتطبيق بالنسبة لك بناءً على التغييرات في الشحن وضريبة القيمة المضافة وما إلى ذلك. تأكد من أنك لن تنتهي بخسارة الأموال نتيجة للتغييرات.

إنه وقت معقد ولكن هناك الكثير من الموارد المتاحة لمساعدتك وعملك من خلاله. وعندما يتعلق الأمر بمتجر Shopify الخاص بك ، سواء كان التصميم أو التطوير أو التسويق الذي تحتاجه ، تواصل معنا وسنكون قادرين على المساعدة.