Imposta sui beni e servizi (GST) semplificata per i blogger
Pubblicato: 2017-10-20La GST è stata implementata in India il 1 ° luglio 2017, il che ha portato all'indipendenza dal vecchio e complesso sistema di imposte indirette. Dopo 100 giorni di successo di attuazione della GST, ha dovuto affrontare varie critiche e lodi.
I blogger sono una nuova professione in India come i dottori o gli ingegneri. La GST sarà pagata anche da blogger, affiliati di marketing, YouTuber e altri liberi professionisti al tasso del 18% delle entrate totali generate.
Tuttavia, per l'esportazione di freelance o altri servizi simili, non è dovuta la GST. Ma gli adempimenti e le procedure da seguire saranno le stesse.
GST riscossa sui servizi forniti in India
È stato deciso di applicare una GST del 18% su servizi come marketing, blog e altri servizi di freelance quando i servizi forniti rientrano nei confini economici dell'India. L'imposta dovrà essere riscossa dai rispettivi clienti e depositata presso il governo indiano.
Se il fornitore e il cliente sono entrambi dello stesso stato, la classificazione della GST sarà la seguente:
- CGST @ 9%
- SGST @ 9%
L'imposta complessiva pagata sarà la stessa, ovvero il 18%, ma sarà pagata separatamente al governo centrale e statale.
Esenzione ai sensi del GST Act 2017 per le transazioni all'interno dello stesso Stato
Se le entrate totali di un libero professionista, blogger o affiliato di marketing sono inferiori o uguali a Rs. 20 lacs nell'esercizio, l'importo totale sarà esentato dalla GST. Non sarà necessario per registrarsi, presentare o pagare resi GST.
Tuttavia, per blogger, affiliati di marketing e liberi professionisti dei seguenti undici stati di categoria speciale, il limite di esenzione è di Rs. 20 lacs invece di Rs. 10 lac:
- Tripura
- Arunachal Pradesh
- Manipur
- Mizoram
- Himachal Pradesh
- Nagalandia
- Jammu e Kashmir
- Meghalaya
- Uttarakhand
- Sikkim
- Assam
GST applicabile allo scambio interstatale di servizi
Se i servizi sono forniti da uno stato all'altro, sarà dovuto un solo tipo di GST: GST @ 18%. L'imposta totale pagabile nelle transazioni interstatali e nello stesso stato sarà la stessa. Solo i destinatari di queste tasse cambieranno.
GST sull'esportazione di servizi
Laddove i servizi di un libero professionista o di un affiliato di marketing vengano forniti a un destinatario al di fuori dell'India, in questi casi verrà riscossa la GST dello 0%. Tuttavia, la registrazione per la GST sarebbe obbligatoria in questi casi e sarebbero richiesti anche tutti gli altri adempimenti ai sensi del GST Act 2017.
I servizi possono essere esportati dall'India utilizzando solo le due opzioni seguenti:
- Esportare i servizi dopo aver pagato l'IGST per poi richiedere il rimborso degli stessi.
- Esportare servizi senza pagare IGST fornendo una Lettera di Impegno (LUT).
Esenzione recentemente notificata ai sensi della legge GST 2017 per le transazioni interstatali per tutti i fornitori di servizi come i blogger ecc
Non vi è alcuna esenzione dalla GST nel caso di transazioni interstatali. La registrazione e il pagamento della GST saranno comunque obbligatori anche se il fatturato totale è di Rs. 10. Ma a causa della 22a riunione del Consiglio GST si è tenuta il 6 ottobre 2017, dove ha dato un sospiro di sollievo al fornitore di servizi, inclusi i blogger.
Quindi, comprendiamo lo scenario prima e dopo l'attuazione della GST e le riunioni del 22° Consiglio GST –
Principalmente ci sono 2 cose -
- Se il tuo fatturato o le tue vendite sono superiori a 20 lakh rupie in un anno all'interno dello stato, allora è richiesta la GST.
- Se il tuo fatturato o le tue vendite sono inferiori a 20 lakh rupie ma fornisci il servizio al di fuori dello stato, è richiesta la GST.
Ad esempio: se stai fornendo i servizi di contenuto da Delhi a Jaipur, è coperto dall'interstatale di fornitura e servizio che è richiesta la registrazione GST dall'inizio e devi addebitare la GST dai clienti indiani. Simile nel blog, se inserisci gli annunci privati sul tuo blog, devi addebitare la GST.

Anche ora da Google a Paypal l'India addebita anche la GST sui pagamenti in AdWords o la commissione di transazione.
Quali sono i cambiamenti dopo la 22a riunione del Consiglio GST per i Blogger?
Il fornitore di servizi include blogger, sviluppatori di app e web, autori di contenuti, ecc. Sono stati esentati dalla registrazione ai sensi della GST se il loro fatturato annuo è fino a Rs 20 lakhs anche se effettuano la fornitura interstatale. Prima di questo provvedimento, la registrazione della GST era obbligatoria per una persona che prestava servizi al di fuori dello Stato, indipendentemente dal fatturato.
Ciò ha avuto un enorme impatto sui piccoli blogger e fornitori di servizi che dovevano obbligatoriamente registrarsi per la GST. Questo onere di registrazione è stato ora rimosso e ora devono registrarsi solo quando il loro fatturato annuo è superiore a Rs. 20 lakh.
Questa mossa ha semplificato la conformità e ridotto i costi di conformità per i blogger e i piccoli fornitori di servizi. Ciò avrà un enorme impatto su molti piccoli fornitori di servizi e blogger. Ora un grande no. dei blogger e dei piccoli fornitori di servizi che in precedenza erano stati obbligati a registrarsi ora non sono tenuti a registrarsi.
Ci sono altri rilievi forniti anche ai piccoli fornitori di servizi come segue
- Aumento del limite di soglia per lo schema di composizione, ovvero da 75 lakh a 1 crore. Questo farà un no. di persone ammissibili a regimi di composizione che prima non erano ammissibili. Ne beneficiano principalmente anche il settore delle MSME.
- Un contribuente con fatturato fino a 5 Cr deve presentare la dichiarazione GST su base trimestrale anziché mensile. Ciò ha consentito a questi contribuenti di presentare facilmente una dichiarazione ai sensi della GST.
- Il meccanismo di inversione contabile è stato sospeso fino al 31 marzo 2018 e lo stesso sarà riesaminato dal comitato di esperti.
Ciò ha sostanzialmente rinunciato a una grande difficoltà affrontata dai piccoli fornitori di servizi e blogger per registrarsi sotto GST. Ora sono tenuti a registrarsi solo quando il loro fatturato supera Rs 20 Lakh in un anno.




