أهم 25 خصمًا ضريبيًا على الشركات الصغيرة للعام الضريبي 2022

نشرت: 2022-12-15

إذا كنت صاحب شركة صغيرة ، فأنت تعرف ما هو التعهد الشاق لإدارة ضرائبك. من العثور على جميع الخصومات المتاحة لتعظيم مدخرات ضريبة الدخل الفيدرالية الخاصة بك ، هناك العديد من الخطوات الفردية والقواعد لتتبع ذلك ، من السهل حتى على رواد الأعمال الأذكياء مثلك أن يطغى عليهم.

يقدم هذا الدليل كل ما تحتاج لمعرفته حول الاستفادة من أفضل التخفيضات الضريبية للشركات الصغيرة خلال السنة الضريبية 2022.

جدول المحتويات



فهم الاستقطاعات الضريبية

تقدم مصلحة الضرائب بعض الخصومات الضريبية لأصحاب الأعمال الصغيرة للمساعدة في جعل عملية تقديم الضرائب أسهل وأكثر كفاءة. يتم خصم الخصومات الضريبية من دخلك الخاضع للضريبة ، مما يقلل المبلغ المستحق عليك في نهاية العام. تختلف معايير الأهلية اعتمادًا على الفئة التي تندرج فيها - الملكية الفردية ، LLC ، S-Corp ، وما إلى ذلك - لذلك من المهم أن تكون على دراية بالمواصفات التي تتأهل لها وكيف يمكن أن تساعد في تقليل مسؤوليتك الضريبية. تعد معرفة اللغة أيضًا أمرًا مهمًا للغاية ، ولهذا السبب سيساعدك مسرد المصطلحات الضريبية على البقاء على اطلاع أكثر.

أنواع الاستقطاعات الضريبية للسنة الضريبية 2022

يمكن لأصحاب الأعمال الصغيرة والمقاولين المستقلين المطالبة بعدد من الخصومات الضريبية عند تقديم ضرائبهم للسنة الضريبية 2022. عليك أيضًا أن تتذكر أن هناك نفقات عمل مشروعة تمامًا غير قابلة للخصم. ومع ذلك ، فيما يلي بعض الأنواع المختلفة من الخصومات التي لا تزال متاحة لأصحاب الأعمال الصغيرة:

  • مصاريف عمل. بصفتك صاحب عمل صغير ، يمكنك خصم أي نفقات عادية وضرورية تتعلق بإدارة عملك. يتضمن ذلك عناصر مثل اللوازم المكتبية والأتعاب المهنية (المحامين والمحاسبين) ونفقات السفر والمرافق وغير ذلك.
  • أجور الموظفين. إذا كان لديك موظفين ، فإن مصلحة الضرائب تسمح لك بخصم أجورهم ورواتبهم كمصاريف تجارية. يتضمن ذلك ضرائب الرواتب والمكافآت ومزايا الموظفين الأخرى.
  • مكتب البيت. إذا كنت تستخدم جزءًا من منزلك لأغراض تجارية ، فيمكنك خصم جزء من النفقات المرتبطة ، مثل فوائد الرهن العقاري وضرائب الممتلكات.
  • مدفوعات الإيجار والإيجار. إذا كنت تستأجر مساحة مكتبية أو معدات لعملك ، فيمكنك خصم مدفوعات الإيجار والإيجار ذات الصلة.

التخفيضات الضريبية

أهم الخصومات الضريبية للشركات الصغيرة

يمكن أن تساعد نفقات الأعمال المعفاة من الضرائب في تقليل مسؤوليتك الضريبية السنوية ، لذلك من المهم معرفة الخصومات المتاحة للسنة الضريبية 2022. فيما يلي أهم 25 خصمًا ضريبيًا للشركات الصغيرة للسنة الضريبية 2022:

1. خصم وزارة الداخلية

إذا كنت تستخدم جزءًا من منزلك حصريًا للعمل ، فيمكنك غالبًا المطالبة بالمصروفات المرتبطة مثل المرافق والإصلاحات والتأمين كخصم من مكتب المنزل. يمكنك أيضًا خصم جزء من مدفوعات الإيجار أو الرهن العقاري.

2. الضرائب العقارية

إذا كنت تمتلك عقارًا تجاريًا ، مثل مكتب أو متجر بيع بالتجزئة ، فيمكنك المطالبة بضرائب العقارات المرتبطة بها كخصم ضريبي. ستحتاج إلى تقديم إثبات الدفع ، مثل إيصال أو كشف حساب مصرفي.

3. وجبات الأعمال

يمكن خصم الوجبات المستهلكة أثناء إجراء الأعمال ، طالما كانت معقولة. يشمل ذلك وجبات الطعام مع الموظفين والعملاء والبائعين. من أجل التأهل للخصم ، يجب أن تكون الوجبة مرتبطة مباشرة بالعمل وليست شخصية بطبيعتها.

4. الرسوم القانونية والمهنية

يمكن خصم الرسوم المدفوعة للمحامين والمحاسبين والخدمات المهنية الأخرى كمصروفات تجارية. يمكن أيضًا خصم خدمات مثل رسوم التسجيل وعمليات التدقيق وتكاليف التأسيس.

5. تأجير العقارات التجارية

يمكن خصم أي مدفوعات إيجار لممتلكات تجارية مثل مكتب أو مستودع أو معدات. ستحتاج إلى تقديم عقد إيجار أو إيصال إيجار كدليل على الدفع. بينما لا يمكنك خصم المبلغ الإجمالي لإيجارك ، يمكنك خصم جزء يساوي استخدام عملك.

6. فوائد الرهن العقاري

إذا كنت تمتلك عقارًا تجاريًا ، فيمكنك المطالبة بفائدة الرهن العقاري المرتبطة بها كمصروفات تجارية وخصم ضريبي. يقتصر الخصم على مبلغ الرصيد الأساسي للقرض وسعر الفائدة المرتبط به.

7. أقساط التأمين الصحي

إذا كنت تدفع أقساط التأمين الصحي لنفسك أو لموظفيك ، فيمكن خصمها كمصروفات تجارية. لاحظ أنه في بعض الحالات ، قد تحدد مصلحة الضرائب المبلغ الذي يمكنك خصمه ، لذلك من الأفضل مراجعة مستشارك الضريبي أولاً.

8. مصاريف تعليم إدارة الأعمال

إذا حضرت ندوة أو أخذت دروسًا متعلقة بعملك ، فيمكن خصم التكاليف المرتبطة كمصروفات تجارية. يشمل ذلك الرسوم الدراسية ورسوم التسجيل ونفقات السفر. يمكن أيضًا خصم الدورات عبر الإنترنت.

9. مصاريف الإنترنت

هل تدفع مقابل الاتصال بالإنترنت لعملك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فيمكن خصم الرسوم ذات الصلة. يشمل ذلك الرسوم الشهرية ورسوم تأجير المعدات ورسوم التركيب. نظرًا لأن كل نشاط تجاري متصل بالإنترنت هذه الأيام ، يمكن أن يكون هذا الخصم مفيدًا للغاية.

10. معدات العمل

إذا قمت بشراء معدات تجارية ، مثل أجهزة الكمبيوتر أو الأثاث ، فيمكن خصم التكلفة. قد تتمكن أيضًا من خصم أي تكاليف إصلاح وصيانة مرتبطة. تأكد من الاحتفاظ بالإيصالات والوثائق الخاصة بك فقط في حالة طلب IRS شطب أي معدات.

11. أقساط التأمين على الأعمال

يمكن خصم تكلفة أقساط التأمين على الأعمال كمصروفات تجارية. وهذا يشمل التأمين ضد المسؤولية والممتلكات والتأمين على الحياة. لاحظ أن بعض أنواع التأمين قد تكون قابلة للخصم فقط إذا كانت مرتبطة مباشرة بعمليات عملك.

12. مصاريف سفر العمل

إذا كنت تسافر لأغراض تجارية ، فيمكن خصم المصاريف المرتبطة بذلك. وهذا يشمل تذاكر الطيران والإقامة في الفنادق وتأجير السيارات والوجبات. تأكد من الاحتفاظ بجميع الإيصالات والوثائق لرحلاتك في حالة طلب مصلحة الضرائب الأمريكية ذلك.

13. مصاريف أعمال اللوازم المكتبية

تعتبر اللوازم المكتبية مثل الورق والحبر والحبر من نفقات الأعمال القابلة للخصم. يمكنك أيضًا خصم تكلفة أي مستلزمات أخرى تستخدمها لعملك ، مثل الفواتير والأدوات المكتبية.

14. تكاليف الإعلان والتسويق

يمكن خصم تكاليف الإعلان والتسويق المتعلقة بالترويج لعملك ، مثل تصميم موقع الويب. يتضمن ذلك تكلفة بطاقات العمل والنشرات والمواد الترويجية الأخرى. يمكن أيضًا خصم نفقات التسويق عبر الإنترنت.

15. مصاريف الهاتف

يمكن خصم تكلفة هاتف العمل والتكاليف المرتبطة به كمصروفات تجارية. يتضمن ذلك فواتير الهاتف الخلوي ورسوم الخطوط الأرضية والمكالمات بعيدة المدى. قد تتمكن أيضًا من خصم أي تكاليف إضافية لميزات خاصة بالعمل ، مثل خط فاكس مخصص.

16. مصاريف المركبات التجارية

هل عملك لديه سيارة أو شاحنة شركة؟ إذا كان الأمر كذلك ، فيمكن خصم تكاليف الوقود والصيانة المرتبطة. يمكنك أيضًا خصم أي أميال مرتبطة برحلات العمل. إذا كان عملك يحتوي على أسطول من المركبات ، فيمكن أن يزيد هذا الخصم بسرعة.

17. تعويض الموظف

إذا كان لديك موظفين ، فيمكن خصم تكلفة رواتبهم وأجورهم. ستحتاج أيضًا إلى خصم أي تعويض آخر يتم توفيره ، مثل المكافآت وخيارات الأسهم. تأكد من الامتثال لجميع قوانين الضرائب المعمول بها عند خصم تعويضات الموظفين.

18. تكاليف بدء التشغيل

إذا كان عملك جديدًا ، فقد تتمكن من خصم تكلفة إطلاقه. يشمل ذلك الرسوم القانونية ونفقات المحاسبة والتكاليف الأخرى المرتبطة بإنشاء عملك. تأكد من الاحتفاظ بجميع الإيصالات والوثائق الخاصة بهذا الخصم أيضًا.

19. رسوم الخدمة المهنية

تكلفة تعيين متخصص مثل محاسب أو محام قابلة للخصم. وهذا يشمل أي رسوم مرتبطة بضرائب الإيداع. ويشمل أيضًا أي رسوم للاستشارة القانونية أو التمثيل لأي مسائل متعلقة بالعمل ، مثل مراجعة العقد. يمكن أن يوفر لك تعيين محترف الوقت والمال على المدى الطويل ، لذا تأكد من الاستفادة من هذا الخصم.

20. اشتراكات التقاعد

يمكن خصم المساهمات في خطة التقاعد لنفسك وموظفيك. وهذا يشمل المساهمات في 401 (k) s ، و IRAs ، وأنواع أخرى من خطط التقاعد. يمكن أن يساعدك هذا الخصم في الادخار من أجل مستقبلك وأيضًا توفير مزايا لموظفيك.

21. الديون التجارية المعدومة

يمكن خصم أي دين يعتبر غير قابل للتحصيل. يتضمن هذا أي أموال مستحقة لك من قبل العملاء أو البائعين ولكن لا يمكن تحصيلها. يمكن أن يساعد هذا الخصم في تعويض أي خسائر قد تتكبدها شركتك بسبب الديون المعدومة.

22. الرسوم المصرفية

يمكن خصم أي رسوم متعلقة بالخدمات المصرفية ، مثل التحويلات البرقية والمعاملات الدولية. يتضمن ذلك أي رسوم شهرية أو سنوية قد يتم تحصيلها منك مقابل امتلاك حساب مصرفي تجاري. تأكد من تتبع أي رسوم تتكبدها حتى تتمكن من خصمها في وقت الضريبة.

23. هدايا الموظفين والعملاء

إذا قدمت هدايا للعميل أو قدمت امتيازات للموظفين ، مثل مكافآت العطلات ، فيمكن خصم هذه النفقات. يتضمن ذلك أي عناصر يتم تقديمها تقديراً لعمل جيد ، مثل بطاقات الهدايا أو قسائم العشاء. فقط تأكد من تتبع جميع الهدايا والمكافآت لضمان الاستفادة من الخصم.

24. استبعاد الدخل الأجنبي

إذا كان عملك يكسب دخلاً في بلد أجنبي ، فقد تتمكن من الاستفادة من استبعاد الدخل المكتسب من الخارج. يمكن أن يساعد هذا في تقليل مبلغ الدخل الخاضع للضريبة الذي تدين به على أرباح عملك.

25. التبرعات الخيرية

يمكن خصم أي تبرعات تقدمها إلى مؤسسة خيرية مؤهلة. يمكن أن يشمل ذلك الأموال أو السلع أو الخدمات التي تقدمها إلى منظمة خيرية. يمكن أن يساعد التبرع الخيري في دعم قضية جيدة بينما يوفر لك أيضًا إعفاء ضريبيًا.

لا تنس أنه يمكنك استخدام أحدث برامج المحاسبة للشركات الصغيرة لمعرفة الالتزامات الضريبية الخاصة بك لهذا العام.

التخفيضات الضريبية للولاية

يمكن أن تختلف الخصومات على الضرائب الحكومية والمحلية للشركات من ولاية إلى أخرى ، لذا تأكد من مراجعة مصلحة الضرائب المحلية للحصول على مزيد من المعلومات. تقدم بعض الولايات خصومات على ضرائب المبيعات أو ضرائب الدخل ، في حين أن البعض الآخر لديه خصومات محددة تنطبق على صناعات معينة. تأكد من الاستفادة من أي خصومات ضريبية متاحة للولاية لتقليل الدخل الخاضع للضريبة لشركتك.

الاستقطاعات التي انتهت في عام 2022

تتغير قوانين الضرائب باستمرار وهناك دائمًا بعض الخصومات والائتمانات الضريبية منتهية الصلاحية ، لذلك من المهم مواكبة أحدث التغييرات. فيما يلي بعض الخصومات التي تغيرت أو اختفت تمامًا في عام 2022:

  • الاستخدام التجاري للسيارة. في عام 2020 ، كان معدل الأميال القابلة للخصم للسيارات التجارية 57.5 سنتًا لكل ميل. في عام 2021 ، انخفض هذا المعدل بمقدار 1.5 سنت ، إلى 56 سنتًا لكل ميل.
  • مدفوعات الفائدة التجارية . في عام 2020 ، يمكن خصم مصاريف الفائدة من ما يصل إلى 50٪ من الدخل الخاضع للضريبة. ومع ذلك ، بالنسبة للسنة الضريبية 2021 ، يمكن إجراء استقطاعات من مصروفات الفائدة تصل إلى 30٪ من الدخل الخاضع للضريبة.
  • صافي خصومات الخسارة. إذا خسرت شركة ما المال في عام 2021 ، فلا يمكن خصم صافي الخسارة بالكامل. بالنسبة لأصحاب الأعمال المتزوجين أو المتزوجين ، يقتصر الخصم على 524 ألف دولار ، بينما يقتصر الخصم على 262 ألف دولار على الأفراد غير المتزوجين.
  • نفقات الموظفين غير القابلة للخصم. هناك نفقات معينة لا يمكنك خصمها في عام 2022 ولكن من المقرر أن تعود بحلول العام الضريبي 2026. وتشمل هذه ، على سبيل المثال لا الحصر ، رسوم تسهيلات بطاقات الائتمان أو الخصم ، ورسوم ومصاريف الاستثمار ، ورسوم الخدمة على خطط إعادة استثمار الأرباح.

كيفية المطالبة بتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة

كيفية المطالبة بتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة للعام الضريبي 2022

عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بخصومات على ضرائب دخل الأعمال الصغيرة الخاصة بك للسنة الضريبية 2022 ، فهناك بعض الأشياء الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار. فيما يلي دليل تفصيلي حول كيفية المطالبة بالضبط بتخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة:

الخطوة الأولى: اجمع المستندات اللازمة

قبل أن تبدأ في المطالبة بالخصومات ، تأكد من جمع جميع المستندات اللازمة ، مثل الإيصالات أو الفواتير لأي نفقات تقوم بخصمها.

الخطوة 2: املأ النماذج الضريبية المناسبة

ستحتاج إلى ملء جميع النماذج الضريبية المناسبة للمطالبة بالتخفيضات. قد يشمل ذلك نماذج ضريبة الدخل التجارية ، بالإضافة إلى أي نماذج ضريبية خاصة بالولاية.

الخطوة 3: حساب الخصومات

بمجرد الانتهاء من جميع الأوراق اللازمة ، يمكنك البدء في حساب الخصومات الخاصة بك. وهذا يشمل حساب جميع نفقات الأعمال المطبقة ، بالإضافة إلى أي ولاية أو ائتمانات اتحادية قد تكون متاحة.

الخطوة 4: ملف الضرائب

بعد حساب استقطاعاتك ، يمكنك تقديم ضرائب الدخل باستخدام النماذج المناسبة. تأكد من إعادة التحقق من جميع المعلومات لتجنب أي مشاكل في الإيداعات غير الصحيحة. من المهم معرفة أكبر قدر ممكن حول كيفية تقديم ضرائب العمل الحر إذا كنت تفعل ذلك بنفسك.

الخطوة الخامسة: إرسال الضرائب

بمجرد استكمال النماذج الضريبية وتقديمها ، يمكنك إرسالها إلى مصلحة الضرائب. بعد التقديم ، يجب أن تتلقى تأكيدًا بأنه تمت معالجة ضرائبك.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أهم الأخطاء الضريبية للشركات الصغيرة التي يرتكبها المالكون عند تقديمهم حتى تتمكن من التعلم من أخطائهم.

كيفية تعظيم الخصومات الضريبية الخاصة بك وخفض الدخل الخاضع للضريبة

تُعد التخفيضات الضريبية طريقة مهمة لتقليل الدخل الخاضع للضريبة وتوفير المال. من خلال الإستراتيجية الصحيحة ، يمكنك زيادة خصوماتك وتقليل العبء الضريبي. فيما يلي خمس طرق لتعظيم الخصومات الضريبية:

  • تتبع كل نفقات عملك. إذا كنت ترغب في زيادة الخصومات الخاصة بك إلى الحد الأقصى ، فأنت بحاجة إلى التأكد من تتبع أي وجميع نفقات العمل على مدار العام. وهذا يشمل أي شيء من اللوازم المكتبية إلى نفقات السفر.
  • استفد من الخصومات للأفراد العاملين لحسابهم الخاص. إذا كنت تعمل لحسابك الخاص ، فقد تكون مؤهلاً لمجموعة متنوعة من الخصومات ، مثل خصم التأمين الصحي للعاملين لحسابهم الخاص وخصم مكتب المنزل.
  • ابحث عن أي خصومات ضريبية متاحة للولاية. تقدم العديد من الولايات خصومات إضافية للشركات ، مثل ائتمانات البحث والتطوير أو خصومات ضريبة المبيعات.
  • تأكد من الاحتفاظ بسجلات دقيقة. السجلات الدقيقة ضرورية للمطالبة بأي خصومات. تأكد من تتبع جميع النفقات ، مثل الإيصالات والفواتير.
  • استشر مختص ضرائب. إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تعظيم الخصومات الخاصة بك ، فقد يكون من المفيد التشاور مع متخصص ضرائب يمكنه تقديم مشورة مخصصة لك.

الخصومات القياسية مقابل الخصومات التفصيلية

الاستقطاعات القياسية هي مبلغ محدد يمكن لدافعي الضرائب خصمه من دخلهم الخاضع للضريبة لتقليل المسؤولية الضريبية الإجمالية. هذا الخصم متاح لأولئك الذين لا يفصلون خصوماتهم في الإقرار الضريبي.

الخصومات المفصلة هي قائمة بالنفقات التي يمكن استخدامها لتقليل دخلك الخاضع للضريبة إذا كان إجمالي النفقات أكبر من خصمك القياسي. تشمل الخصومات المفصلة الفواتير الطبية والتبرعات الخيرية ومدفوعات فوائد الرهن العقاري والمزيد.

الخصومات الضريبية مقابل الإعفاءات الضريبية

التخفيضات الضريبية هي أداة مهمة لتقليل الدخل الخاضع للضريبة ، وبالتالي مقدار الضرائب التي يجب على المرء دفعها. وهي تختلف عن الإعفاءات الضريبية ، والتي تتمثل في تخفيض الضرائب المستحقة بالدولار مقابل الدولار.

تقلل التخفيضات الضريبية من مبلغ الدخل الخاضع للضريبة ، بينما تقلل الإعفاءات الضريبية من المبلغ الإجمالي للضرائب المدفوعة. من المهم أن تفهم الفرق بين هذين النوعين من الإعفاء الضريبي من أجل زيادة مدخراتك.

ما هو خصم ضريبة الأعمال بنسبة 20٪؟

يعد خصم ضريبة الأعمال بنسبة 20٪ أحد بنود قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 (TCJA) الذي يسمح لبعض الشركات بخصم ما يصل إلى 20٪ من دخلها التجاري المؤهل من دخلها الخاضع للضريبة. ينطبق هذا الخصم على الشركات التي يتم تنظيمها ككيانات تمريرية ، مثل المؤسسات الفردية والشراكات والشركات المساهمة. يعتمد الخصم على صافي دخل الشركة من الأنشطة الخاضعة للضريبة وهو مقيد بمجموعة متنوعة من العوامل مثل نوع العمل والأجور المدفوعة للموظفين وعدد الاستثمارات الرأسمالية.

ما هي أنواع المصاريف التجارية التي يتم خصمها من الضرائب بدون إيصالات؟

لا يزال بإمكان الشركات خصم نفقات معينة دون الحاجة إلى إيصالات كدليل. يمكن خصم التكاليف الأساسية مثل النقل واللوازم المكتبية والأدوات والخدمات مثل أتعاب المحاسب والتسويق دون الحاجة إلى إيصالات.

ما هو الحد الأقصى لاسترداد الضريبة التي يمكنك الحصول عليها؟

يعتمد الحد الأقصى لاسترداد الضريبة الذي يمكنك الحصول عليه إلى حد كبير على دخلك الفردي وحالة التسجيل. بشكل عام ، كلما زادت الأموال التي تجنيها وزادت الخصومات التي تحصل عليها ، زاد مبلغ الاسترداد. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الإعفاءات والخصومات الضريبية إلى زيادة مبلغ الاسترداد بشكل كبير. أفضل رهان لتعظيم المبلغ المسترد هو استشارة متخصص ضرائب يمكنه تزويدك بنصائح مخصصة لحالتك الفردية.

كيف يمكنك خفض ضريبة الدخل الخاصة بك؟

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لخفض فاتورة ضريبة الدخل الخاصة بك. أولاً ، قم بزيادة الخصومات عن طريق تتبع جميع نفقات عملك والاستفادة من أي خصومات أو خصومات ضريبية قابلة للتطبيق. ثانيًا ، ضع في اعتبارك إعادة هيكلة عملك للاستفادة من معدلات الضرائب المنخفضة لكيانات مثل الشركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. أخيرًا ، ضع في اعتبارك المساهمة في خطة التقاعد مثل IRA أو 401 (k) أو SEP-IRA. يمكن خصم هذه المساهمات من دخلك الخاضع للضريبة ، مما يقلل من التزاماتك الضريبية الإجمالية.

كم يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة شطب؟

يعتمد المبلغ الذي يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة شطبها على نوع الخصومات التي تأخذها. بشكل عام ، يتم خصم نفقات الأعمال مثل تكاليف الإعلان ورواتب الموظفين واللوازم المكتبية بالكامل. بالإضافة إلى ذلك ، قد تكون الشركات ذات المسؤولية المحدودة مؤهلة للحصول على ائتمانات وخصومات ضريبية مختلفة مثل خصم ضريبة الأعمال بنسبة 20 ٪ الذي تمت مناقشته أعلاه. استشر أخصائي ضرائب لتحديد المبلغ الدقيق الذي يمكنك شطبه.

استخدم قائمتنا لإنشاء قائمة مراجعة للخصومات الضريبية للشركات الصغيرة لإقرارك الضريبي لعام 2022

يمكن أن تكون التخفيضات الضريبية أداة قوية لتقليل الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي إجمالي فاتورتك الضريبية. لسوء الحظ ، يفشل العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة في الاستفادة من الخصومات المتاحة. باستخدام دليلنا الخاص بالتخفيضات الضريبية ، يمكنك إنشاء قائمة مرجعية خاصة بك للخصومات المطبقة لضمان حصولك على كل فرصة لتخفيض الضرائب في عام 2022. من المكاتب المنزلية إلى التبرعات الخيرية ، هناك مجموعة متنوعة من الخصومات التي قد تكون مؤهلاً لها. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فيمكنك دائمًا الحصول على مساعدة ضريبية مجانية من المؤسسات العامة والخاصة على مستوى الدولة.

الصورة: Depositphotos