تقارير ضريبة Venmo و IRS و 1099-K: ما تحتاج إلى معرفته
نشرت: 2023-01-13تقرير ضريبة Venmo هو الموضوع الساخن الجديد هذا العام. أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية بعض القواعد الجديدة للإبلاغ عن دخل الأعمال من خلال خدمات الدفع مثل Venmo و PayPal و CashApp وغيرها من معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية ، وقد تركت العديد من دافعي الضرائب مع الكثير من الأسئلة. سنقوم بالرد على بعض منهم من أجلك. هيا بنا نبدأ.
ما هي ضريبة Venmo؟
Venmo Tax هي قاعدة إبلاغ 1099-K جديدة تتطلب بعض المعاملات التي تتم من خلال Venmo ليتم إبلاغها إلى دائرة الإيرادات الداخلية (IRS). ينطبق هذا على أي معاملات تجارية تتم من خلال Venmo بقيمة تزيد عن 600 دولار للسلع والخدمات.
متطلبات ضريبة Venmo الجديدة
تعتبر متطلبات Venmo Tax بموجب قواعد 1099 مهمة لفهمها ومتابعتها لضمان الامتثال للقواعد الضريبية الجديدة التي حددتها دائرة الإيرادات الداخلية.
خفضت قاعدة 1099-K الجديدة حد الدفعات الإجمالية بشكل كبير إلى ما يزيد قليلاً عن 600 دولار في السنة التقويمية. نتيجة لذلك ، يمكن للمعاملات التي تتجاوز هذا المبلغ ، بغض النظر عن منصات الدفع التابعة لجهات خارجية التي قامت بالدفع ، أن تشير إلى مصلحة الضرائب لإرسال نموذج 1099-K.
شكل 1099-K وضرائب Venmo
النموذج 1099-K هو إرجاع معلومات لمصلحة الضرائب والذي يسمح بقدر أكبر من الامتثال الضريبي الطوعي. يُبلغ عن معاملات الدفع التي تتم من خلال بطاقات الائتمان والخصم ، وكذلك تلك التي تتم من خلال شبكات الجهات الخارجية التي تتجاوز 600 دولار.
تتطلب التغييرات الأخيرة في إعداد التقارير الضريبية الآن من Venmo وتطبيقات الدفع الأخرى الإبلاغ عن الدخل المكتسب وتركت بعض الارتباك لدافعي الضرائب. في السنوات الماضية ، كان الحد الأدنى أعلى بكثير ولم يتم الإبلاغ عنه إلا إذا كان لدى الشركة أكثر من 200 معاملة وحققت أكثر من 20000 دولار.
كثير من الناس قلقون من أن معاملاتهم الشخصية ستخضع للضريبة بالإضافة إلى معاملاتهم التجارية ولكن هذا ليس هو الحال. نتيجة لذلك ، قررت دائرة الإيرادات الداخلية تأجيل القواعد الجديدة لمدة عام واحد. لدى Venmo خيار فتح حساب تجاري للاحتفاظ بمعاملاتك الشخصية والتجارية منفصلة.
ستكون هذه مساعدة كبيرة لأن منصات الدفع الرقمية ترسل أيضًا تقاريرها السنوية إلى مصلحة الضرائب وأي دخل غير مُبلغ عنه قد يدفعهم إلى إلقاء نظرة فاحصة على دخلك وقد يكون له آثار ضريبية خطيرة.

كيفية الإبلاغ عن الدخل من Venmo
يمكن أن يكون فهم كيفية القيام بالإبلاغ عن دخلك من Venmo مفيدًا للغاية. في ما يلي سنقدم لك دليلًا تفصيليًا لمساعدتك على التنقل في القواعد الضريبية الجديدة.
1. كيفية الحصول على 1099-K لـ Venmo
إذا كان حساب المستخدم يفي بجميع المتطلبات الضريبية ، فسيحصل على نسخة رقمية من النموذج 1099-K من Venmo. سيتمكن المستخدمون أيضًا من تنزيلها على Venmo.com. إذا لم تتمكن من تحديد موقع نموذج 1099-K أو لم تستلمه ، فمن المحتمل أنك لم تستوف حد الدخل المطلوب لتقديمه.
2. دفعات شخصية منفصلة عن الدخل الخاضع للضريبة
تم إعداد Venmo بحيث يمكنك إنشاء حساب تجاري منفصل عن حسابك الشخصي. سيضمن ذلك الإبلاغ عن المعاملات التي تتم من عملك فقط.
إذا كانت المدفوعات من وظيفة ، فتأكد من معرفة كيفية تقديم ضرائب العمل الحر.
3. تأكد من ملء النموذج 1040 أو 1040-ES والجدول "ج"
من الضروري التأكد من تضمين المستندات الضريبية الصحيحة. 1099-K هو مجرد ملخص لأرباحك التي حققتها من خلال Venmo أو تطبيقات الدفع الأخرى.
ستحتاج إلى التأكد من النموذج 1040 الخاص بك ، الذي يُبلغ عن دخلك الإجمالي للعام بأكمله ، والجدول C الخاص بك حيث ستبلغ عن الدخل الإجمالي من عملك الصغير الذي لم يتم ربحه من Venmo أو تطبيقات الدفع الأخرى.
في حال لم تكن متأكدًا ، فإن ملء 1040-ES هو كيفية تقديم ضرائب العمل الحر. من المهم معرفة فئات ضريبة الدخل التي تندرج تحتها إذا كنت تطالب بالخصم القياسي 2022 إذا اخترت عدم التفصيل.
يجب أيضًا المطالبة بأي خصم بسبب مصاريف العمل في الجدول "ج" الخاص بك. بمجرد أن تقوم بملء هذه البيانات والتأمين على صحة جميع المعلومات ، يجب إرفاق نموذج 1099-K الخاص بك بهذه النماذج لتقديمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.
4. إرسال جميع نماذج الضرائب
الخطوة الأخيرة هي إعادة التحقق من جميع المعلومات الموجودة في النماذج الخاصة بك وتقديمها في الإقرار الضريبي.
ماذا لو لم تستلم نموذج 1099-K Venmo الخاص بك
ربما لم تصل بعض الحسابات إلى الحد الأدنى الخاضع للضريبة. في هذه الحالة ، من المحتمل ألا تتلقى نموذج 1099-K من Venmo لأنهم غير قادرين على إرسال النماذج إلى غير المؤهلين.
إذا حدث ذلك ، فمن المستحسن تنزيل نسخة من بيانك والاحتفاظ بها في سجلاتك.
التخفيضات الضريبية
إذا كنت ترغب في توفير بعض المال لنفسك ، فمن الضروري جدًا معرفة ما يمكنك المطالبة به مقابل الخصومات الضريبية بصفتك مالكًا تجاريًا باستخدام Venmo. دعنا نتحقق من بعضها معًا.
- مصاريف وزارة الداخلية. تشمل الخصومات من نفقات مكتب منزلك جزءًا من دفعتك الشهرية للممتلكات بالإضافة إلى تكاليف الكهرباء وإصلاح المنزل وحتى تكاليف التأمين.
- مصاريف عمل. يمكنك خصم تكاليف أي شيء متعلق بإدارة عملك بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر اللوازم المكتبية وفواتير الهاتف والهاتف ونفقات أجهزة الكمبيوتر والبرامج بما في ذلك بعض من أفضل البرامج الضريبية.
- رسوم الخدمات المهنية. يمكنك خصم رسوم الخدمات المهنية مثل تلك المدفوعة للمحامين والمحاسبين ومعالجي الدفع كمصروفات تجارية.
- مصاريف السفر. يمكن المطالبة بأي نفقات سفر يتم تكبدها بسبب السفر لأغراض العمل كخصم من الضرائب الخاصة بك. بشكل عام ، سيشمل ذلك تكلفة السفر بالطائرة أو نفقات السيارة والإقامة والوجبات. تأكد من الاحتفاظ بجميع الإيصالات الخاصة بك لإظهار دليل على نفقاتك.
ملاحظة حول حسابات Venmo للأعمال
يمكن أن يوفر لك إنشاء حساب Venmo للأعمال الوقت والجهد عندما يتعلق الأمر بتقديم الضرائب الخاصة بك.
سيتم تتبع جميع معاملاتك التجارية التي تتم من خلال Venmo في مكان واحد وسيتم تزويدك بالنماذج اللازمة للإبلاغ عن أرباحك عندما يحين وقت الضريبة.
الخط السفلي
خلاصة القول هي أن الإبلاغ عن الضرائب هو حقيقة من حقائق الحياة. ستتمكن Venmo وتطبيقات الدفع الأخرى الآن من تسهيل تتبع المعلومات الصحيحة وحفظها أكثر من أي وقت مضى لضمان الامتثال الذي تبحث عنه مصلحة الضرائب الأمريكية ولتوفير الكثير من المتاعب.
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من النصائح الضريبية حول هذا الموضوع ، يمكنك مراجعة Venmo.com أو استشارة متخصص ضرائب. يمكنك أيضًا مراقبة دليل ضرائب الأعمال الجانبية هذا .
هل ترسل Venmo 1099-NEC؟
لا يتم إرسال نموذج IRS 1099-NEC إلى مستخدمي Venmo لأنه مخصص فقط للأشخاص الذين يستخدمون طرق الدفع المباشرة وحصلوا على 600 دولار أو أكثر.
بدلاً من ذلك ، ترسل Venmo 1099-K عندما يتم تحديد أن المستخدم قد ربح 600 دولار من خلال طرق الدفع غير المباشرة.
هل Venmo خاضعة للضريبة؟
قررت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) تأجيل إنفاذ الحد الأقصى للإبلاغ البالغ 600 دولار أمريكي وستستخدم بدلاً من ذلك 20000 دولار أمريكي و 200 معاملة كحد أقصى.
هناك بعض الولايات التي طبقت حدودًا أقل للتقارير وسيتم تحديث التفاصيل على صفحة Venmo كما وردت.
ما هو الحد الأدنى 1099 كلفن للسنة الضريبية 2022؟
في السنة التقويمية 2022 ، يجب على مؤسسات التسوية التابعة لجهات خارجية التي تصدر نموذج ضرائب 1099-K فقط تقديم تقارير عن المعاملات التي يكون فيها إجمالي المدفوعات لأصحاب الأعمال الصغيرة أكبر من 2022 دولارًا أمريكيًا وهناك أكثر من 200 منهم.
هل سيتم فرض ضرائب على مدفوعات Venmo الشخصية؟
كان هناك الكثير من الشائعات وسوء الفهم عندما يتعلق الأمر بتقرير ضريبة Venmo الجديد.
لن تفرض Venmo ضرائب على مدفوعاتك الشخصية. في الواقع ، سيبلغون فقط عن دخل الأشخاص أو الشركات التي تستخدم تطبيقات الدفع التابعة لجهات خارجية لمعاملاتهم التجارية التي تتجاوز الحد الذي حددته مصلحة الضرائب الأمريكية.
الصورة: Envato Elements
